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穗审计(调查)543个单位(项目) 查获并已入库违规金额超6亿

https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2003年10月30日10:10 南方日报

  本报讯(记者/毕式明 姚伟新 实习生/王长庚)2002年广州市审计机关审计(调查)543个单位(项目),查出并已监督收缴入库的违规行为金额60384万元;有偿使用的粮食扶持基金有1亿多元放在账外未入账。这是笔者从日前召开的广州市十二届人大常委会第四次会议上获悉的。

  近日,广州市审计局局长郑锡雄向市人大常委会汇报:去年全市审计机关共查出并已
监督收缴入库的违规行为金额60384万元,已追回被侵占挪用资金40012万元。另外,审计情况表明,2002年市本级预算执行情况良好,财政财务收支监督还需加强。

  郑锡雄介绍,审计情况表明,2002年市本级预算执行情况良好,一般预算收入完成年度预算的104.6%,一般预算支出完成年度预算的91.1%,收支平衡,有一定结余。大多数部门和单位的预算执行情况较好,依法理财水平不断提高,但还存在一些违反财经法规的问题。

  郑锡雄介绍,在其他财政收支方面,预算外资金的管理和使用还不够规范,下级政府的财政收支存在违纪违规的问题,有的问题还比较严重:审计市本级财政收支和预算管理时发现,有偿使用的粮食扶持金等2亿多元,其中1亿多元未按规定作专项资金结余核算,1亿多元放在账外未入账;部分预算资金未纳入预算管理;少征税费1470万元;部分税款错库;未能准确反映有关税收减免、退库情况;堤围防护费减免规定未执行到位,且审批偏松。

  审计5个单位的部门预算编制和预算执行情况时发现,有意不报或少报预算编制项目;部分部门预算和决算的编制工作不规范;财政部门在审核有关单位申请用款时,没有严格把关,以及没有按用款单位实际情况核定所需资金,出现了财政资金沉淀和闲置情况。

  审计发现个别大型工程项目存在多付工程款和多计银行借款利息的问题。


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