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新快报讯(记者时标 通讯员仁达)记者从昨天召开的广州市第11届人大常委会第28次会议上获悉,广州市2000年市本级预算执行和其他财政收支的审计报告完成,全市共审计500个单位,查出并已监督收缴入库的违规行为金额7.1亿元,减少财政拨款和补贴1252万元,应追回被侵占挪用资金2.21亿元。
总的来看,2000年度市本级预算执行情况比较好,收支平衡,有一定结余。大多数部 门和单位的预算管理情况有所好转,依法理财水平有所提高。但在预算执行中还存在一些不严格、不规范和违反财经法规的问题:
一是审查市本级财政收支和预算管理时发现,土地出让金收缴监管不到位,部分土地出让金尚未收缴;部分财政性资金产生的利息未列入预算外收入;契税征收管理存在漏洞;部分税款未及时划解;部分税分登记证件、发票工本费未行“收支两条线”管理。
二是审计发现部分政府部门及其所属单位未严格执行“收支两条线”规定,应上缴财政的资金未及时上缴市财政专户,占用专项资金,私设“小金库存”。
三是审计发现部分区公安局、法院和工商行政管理局财务核算不规范,违反财经纪律比较严重,私设“小金库”、截留收入、乱收费、未执行“收支两条线”规定、少缴税费等问题比较普遍。
四是审计发现部分国有企业少缴税费、私设“小金库”,个别企业甚至违规炒股,接受虚开的增值税发票。
报告指出,对上述问题,市审计局已依法作出处理。
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